图书介绍
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- 《内部会计控制概论》编写组编 著
- 出版社: 上海:立信会计出版社
- ISBN:9787542920201
- 出版时间:2008
- 标注页数:315页
- 文件大小:14MB
- 文件页数:327页
- 主题词:内部审计-高等学校-教材
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图书目录
第一章 内部控制概述1
第一节 内部控制的演进历程1
第二节 内部控制构成要素12
第三节 内部会计控制19
第四节 内部控制与内部会计控制23
第五节 内部控制制度的固有限制25
第六节 内部控制制度在我国的发展和展望26
复习思考题32
第二章 货币资金的内部会计控制33
第一节 货币资金概述33
第二节 货币资金控制程序43
第三节 货币资金控制制度58
第四节 现金流量指标分析67
复习思考题74
第三章 业务流程的内部会计控制75
第一节 业务流程及其相关内部会计控制75
第二节 采购与付款循环的内部会计控制78
第三节 存货与生产循环的内部会计控制99
第四节 销售与收款循环的内部会计控制117
复习思考题137
第四章 专项业务的内部会计控制139
第一节 职工薪酬循环的内部会计控制139
第二节 固定资产的内部会计控制147
第三节 预算控制与管理155
复习思考题165
第五章 信息系统的内部控制166
第一节 概述166
第二节 微机环境的内部控制187
第三节 网络环境的内部控制192
第四节 信息系统的内部控制模型:COBIT框架198
复习思考题202
第六章 内部审计203
第一节 内部审计概述203
第二节 内部审计与内部控制的关系208
第三节 内部审计机构设置212
第四节 内部审计的实施215
第五节 内部审计的业务拓展218
复习思考题220
第七章 外部审计221
第一节 外部审计概述221
第二节 外部审计的目标、基本方法及程序227
第三节 外部审计人员的管理234
第四节 审计人员职业道德规范237
复习思考题240
第八章 法律文化环境与内部控制241
第一节 法律环境与内部控制241
第二节 文化环境与内部控制267
复习思考题277
附录278
一、企业内部控制规范起草说明278
二、企业内部控制规范——基本规范(征求意见稿)289
参考文献311
编者的话314