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![审计学 第2版](https://www.shukui.net/cover/70/33835827.jpg)
- 姚瑞马主编;董建国,张斌副主编 著
- 出版社: 镇江:江苏大学出版社
- ISBN:9787811302585
- 出版时间:2011
- 标注页数:446页
- 文件大小:29MB
- 文件页数:458页
- 主题词:审计学-资格考试-自学参考资料
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图书目录
第一章 总论1
第一节 审计与经济1
第二节 审计分类16
名词与术语18
思考题18
第二章 审计报告19
第一节 审计报告概述19
第二节 标准审计报告21
第三节 非无保留意见的审计报告28
第四节 带强调事项段和其他事项段的审计报告37
名词与术语39
思考题39
第三章 职业道德40
第一节 注册会计师职业40
第二节 注册会计师职业道德规范概述61
第三节 职业道德基本原则和概念框架66
第四节 提供专业服务的具体要求74
第五节 审计、审阅和其他鉴证业务对独立性的要求78
名词与术语105
思考题105
第四章 执业准则与法律责任106
第一节 注册会计师执业准则体系概述106
第二节 注册会计师业务准则113
第三节 质量控制准则116
第四节 法律责任132
名词与术语148
思考题148
第五章 审计目标与审计过程149
第一节 财务报表审计总体目标与审计工作前提149
第二节 财务报表循环151
第三节 管理层认定与具体审计目标154
第四节 审计目标的实现过程157
第五节 审计业务约定书158
名词与术语161
思考题161
第六章 审计证据与审计工作底稿162
第一节 审计证据162
第二节 审计工作底稿175
名词与术语182
思考题182
第七章 计划审计工作183
第一节 初步业务活动183
第二节 总体审计策略和具体审计计划184
第三节 审计重要性189
第四节 审计风险199
名词与术语205
思考题205
第八章 风险评估206
第一节 风险评估概述206
第二节 了解被审计单位及其环境208
第三节 了解被审计单位的内部控制212
第四节 评估重大错报风险228
第五节 风险应对231
名词与术语239
思考题239
第九章 审计抽样241
第一节 审计抽样概述241
第二节 控制测试中抽样技术的应用266
第三节 细节测试中抽样技术的应用272
名词与术语276
思考题276
第十章 销售与收款循环审计277
第一节 销售与收款循环的特性277
第二节 销售与收款的内部控制及测试280
第三节 主营业务收入审计281
第四节 应收账款审计286
第五节 坏账准备审计293
第六节 其他相关账户审计294
名词与术语299
思考题299
第十一章 采购与付款循环审计300
第一节 采购与付款循环的特性300
第二节 采购与付款的内部控制及其测试303
第三节 应付账款审计307
第四节 固定资产审计309
第五节 其他相关账户审计316
名词与术语320
思考题320
第十二章 存货与仓储循环审计321
第一节 存货与仓储循环的特性321
第二节 存货与仓储的内部控制及测试323
第三节 存货审计327
第四节 主营业务成本审计339
第五节 应付职工薪酬审计340
名词与术语342
思考题342
第十三章 筹资与投资循环审计343
第一节 筹资循环审计343
第二节 投资循环审计349
第三节 其他相关项目审计355
名词与术语357
思考题357
第十四章 货币资金审计358
第一节 货币资金与交易循环358
第二节 货币资金的内部控制及其测试359
第三节 库存现金审计362
第四节 银行存款审计364
第五节 其他货币资金审计370
名词与术语370
思考题371
第十五章 完成审计工作372
第一节 期初余额372
第二节 期后事项审计376
第三节 关联方及其交易审计380
第四节 持续经营审计385
第五节 或有事项审计390
第六节 书面声明391
第七节 其他应完成工作394
名词与术语402
思考题402
第十六章 特殊审计领域与其他鉴证业务403
第一节 验资403
第二节 财务报表审阅业务417
第三节 企业内部控制审计420
第四节 预测性财务信息的审核426
名词与术语429
思考题430
第十七章 政府审计与内部审计431
第一节 政府审计431
第二节 内部审计439
名词与术语445
思考题445