图书介绍

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新编企业审计实务
  • 藏南宁编著 著
  • 出版社: 北京:中国物资出版社
  • ISBN:7504713643
  • 出版时间:1997
  • 标注页数:349页
  • 文件大小:4MB
  • 文件页数:364页
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图书目录

第一章 绪论1

第一节 新中国企业财务审计的产生与发展1

第二节 国家审计机关所执行的企业财务审计目的与工作重点转变2

第三节 企业财务审计职权范围划分7

第四节 审计方法、审计结果表现形式与审计工作质量8

第二章 审计程序13

第一节 审计准备阶段13

第二节 审计实施阶段18

第三节 审计结束阶段23

第三章 会计报表审计27

第一节 审计目标27

第二节 内部控制要点评审29

第三节 实质性检查31

第四节 审计案例49

第四章 货币资金审计69

第一节 审计目标69

第二节 内部控制要点评审72

第三节 实质性检查74

第四节 审计案例79

第五章 应收款项审计91

第一节 审计目标92

第二节 内部控制要点评审94

第三节 实质性检查97

第四节 审计案例104

第六章 存货审计113

第一节 审计目标113

第二节 内部控制要点评审116

第三节 实质性检查119

第四节 审计案例125

第七章 投资审计133

第一节 审计目标133

第二节 内部控制要点评审135

第三节 实质性检查139

第四节 审计案例145

第八章 固定资产审计151

第一节 审计目标151

第二节 内部控制要点评审154

第三节 实质性检查157

第四节 审计案例164

第九章 无形、递延及其他资产审计173

第一节 审计目标173

第二节 内部控制要点评审176

第三节 实质性检查178

第四节 审计案例186

第十章 流动负债审计192

第一节 审计目标192

第二节 内部控制要点评审195

第三节 实质性检查197

第四节 审计案例205

第十一章 长期负债审计220

第一节 审计目标220

第二节 内部控制要点评审224

第三节 实质性检查226

第四节 审计案例231

第十二章 所有者权益审计240

第一节 审计目标240

第二节 内部控制要点评审242

第三节 实质性检查244

第四节 审计案例251

第十三章 销售收入审计258

第一节 审计目标258

第二节 内部控制要点评审263

第三节 实质性检查267

第四节 审计案例273

第十四章 成本与费用审计281

第一节 审计目标281

第二节 内部控制要点评审286

第三节 实质性检查290

第四节 审计案例299

第十五章 利润及其分配审计309

第一节 审计目标309

第二节 内部控制要点评审312

第三节 实质性检查314

第四节 审计案例320

第十六章 审计报告333

第一节 国家审计机关的审计报告333

第二节 社会审计组织的审计报告337

第三节 审计报告案例346

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