图书介绍

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审计理论与实务
  • 毛节飞主编 著
  • 出版社: 北京:经济科学出版社
  • ISBN:9787505884434
  • 出版时间:2009
  • 标注页数:241页
  • 文件大小:117MB
  • 文件页数:251页
  • 主题词:审计学-高等学校:技术学校-教材

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图书目录

第一章 审计概论1

第一节 审计的产生和发展2

第二节 审计的基本概念6

本章小结17

主要概念18

基本训练18

第二章 审计风险评估与应对21

第一节 审计风险概述22

第二节 审计风险的评估29

第三节 审计风险的应对34

本章小结37

主要概念37

基本训练37

第三章 审计证据和审计工作底稿42

第一节 审计证据42

第二节 审计工作底稿53

本章小结62

主要概念62

基本训练62

第四章 审计抽样65

第一节 审计抽样概述66

第二节 控制测试中抽样技术的运用74

第三节 细节测试中抽样技术的运用77

本章小结80

主要概念80

基本训练80

第五章 购货与付款循环审计84

第一节 内部控制测试和交易的实质性测试85

第二节 应付账款审计89

第三节 固定资产和累计折旧审计91

第四节 其他相关账户审计99

本章小结104

主要概念104

基本训练104

第六章 生产循环审计108

第一节 生产业务循环的特性109

第二节 内部控制测试和交易的实质性测试111

第三节 存货成本审计115

第四节 分析程序119

第五节 存货的监盘121

第六节 存货计价审计和截止测试124

第七节 应付职工薪酬审计126

第八节 其他相关账户审计127

本章小结128

主要概念128

基本训练128

第七章 销售与收款循环审计133

第一节 销售与收款循环概述133

第二节 内部控制测试和交易的实质性测试137

第三节 主营业务收入审计142

第四节 应收账款和坏账准备审计146

第五节 其他相关账户审计153

本章小结160

主要概念160

基本训练160

第八章 筹资与投资循环审计166

第一节 内部控制和控制测试166

第二节 借款审计170

第三节 所有者权益审计176

第四节 投资审计182

第五节 其他相关账户审计194

本章小结201

主要概念201

基本训练201

第九章 货币资金审计206

第一节 货币资金的内部控制测试207

第二节 库存现金审计210

第三节 银行存款审计215

第四节 其他货币资金审计220

本章小结221

主要概念221

基本训练221

第十章 审计报告226

第一节 审计报告概述227

第二节 审计报告的基本类型227

第三节 标准审计报告的编制230

第四节 非标准审计报告的编制231

本章小结237

主要概念238

基本训练238

参考文献241

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