图书介绍
内部审计学 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
![内部审计学 第2版](https://www.shukui.net/cover/13/35044477.jpg)
- 时现主编;章之旺,剧杰,李曼等副主编 著
- 出版社: 北京:中国时代经济出版社
- ISBN:9787511912442
- 出版时间:2013
- 标注页数:350页
- 文件大小:56MB
- 文件页数:365页
- 主题词:内部审计
PDF下载
下载说明
内部审计学 第2版PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 内部审计概述1
第一节 内部审计历史1
第二节 内部审计定义9
第三节 内部审计准则14
本章练习题19
本章思考题20
第二章 内部审计程序21
第一节 内部审计程序框架21
第二节 审计准备阶段23
第三节 审计实施阶段30
第四节 审计终结与后续审计阶段47
本章练习题51
本章思考题53
第三章 内部审计机构与内部审计人员54
第一节 内部审计机构的设置与选择54
第二节 内部审计机构的权限与职责63
第三节 内部审计人员65
本章练习题70
本章思考题71
第四章 经营活动审计72
第一节 财务管理活动审计73
第二节 会计核算活动审计78
第三节 人力资源管理审计87
第四节 供产销业务审计97
第五节 管理活动审计112
第六节 管理部门审计125
本章练习题128
本章思考题129
第五章 内部控制审计130
第一节 内部控制概述130
第二节 内部控制审计的内容139
第三节 内部控制审计程序与方法149
第四节 内部控制审计要求165
第五节 内部控制审计案例分析168
本章练习题177
本章思考题181
第六章 风险管理与公司治理审计182
第一节 风险管理审计的内容182
第二节 风险管理审计的途径与方法191
第三节 风险管理审计案例分析202
第四节 公司治理审计208
本章练习题211
本章思考题211
第七章 信息系统审计212
第一节 信息系统审计概述212
第二节 信息系统审计的程序219
第三节 信息系统审计的内容225
第四节 信息系统审计的方法231
本章练习题251
本章思考题254
第八章 内部审计技术及应用255
第一节 审计抽样技术的应用255
第二节 分析性技术的应用275
第三节 内部控制自我评估技术的应用285
第四节 其他审计技术方法简介297
本章练习题304
本章思考题305
第九章 内部审计管理306
第一节 内部审计部门管理306
第二节 内部审计项目管理318
第三节 内部审计质量评价与改进321
第四节 内部审计风险及防范333
第五节 内部审计制度建设338
第六节 内部审计管理问题分析344
本章练习题347
本章思考题348
参考文献349