图书介绍

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企业内部审计的47个技巧
  • 王雯雯编著 著
  • 出版社: 北京:人民邮电出版社
  • ISBN:9787115331762
  • 出版时间:2013
  • 标注页数:278页
  • 文件大小:86MB
  • 文件页数:287页
  • 主题词:企业管理-内部审计-研究

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图书目录

第1章 财会人员要了解的审计基础知识3

技巧1:审计的起源3

技巧2:审计的定义及类别7

技巧3:审计职业规范12

技巧4:审计方法与程序16

技巧5:审计业务约定19

技巧6:审计证据22

技巧7:审计工作底稿28

技巧8:审计报告类型30

第2章 销售循环的审计关键点39

技巧9:销售与收款循环的特点39

技巧10:销售与收款循环的内控测试44

技巧11:营业收入的审计关键点52

技巧12:其他业务收入的审计关键点58

技巧13:营业外收入的审计关键点63

技巧14:企业收入确认的风险防范66

技巧15:应收账款的审计关键点69

技巧16:预付账款的审计关键点72

技巧17:坏账准备的审计关键点77

第3章 购货循环的审计关键点87

技巧18:采购与付款循环的特点87

技巧19:采购与付款循环的内控测试89

技巧20:应付账款的审计关键点94

技巧21:应付票据的审计关键点101

技巧22:固定资产的审计关键点105

技巧23:固定资产核算错弊的存在形式及分析108

第4章 生产存货的审计关键点115

技巧24:生产与存货循环的特点115

技巧25:生产与存货循环的内控测试117

技巧26:生产成本的审计关键点130

技巧27:制造费用的审计关键点136

技巧28:存货的审计关键点140

技巧29:存货审计过程中的重点152

第5章 投融资的审计关键点161

技巧30:投融资活动的特点161

技巧31:筹资活动的内控测试166

技巧32:投资活动的内控测试169

技巧33:筹资活动的实质性审查173

技巧34:投资活动的实质性审查180

第6章 货币资金的审计关键点191

技巧35:货币资金的内控测试191

技巧36:库存现金的审计关键点195

技巧37:银行存款的审计关键点202

第7章 所有者权益的审计关键点211

技巧38:实收资本的审计关键点211

技巧39:资本公积的审计关键点220

技巧40:盈余公积的审计关键点224

技巧41:利润分配的审计关键点229

第8章 财务报表的审计关键点237

技巧42:财务报表概述237

技巧43:财务报表的审计关键点238

技巧44:财务报表的内容、错弊形式与防范技巧240

第9章 特殊项目的审计关键点257

技巧45:会计估计的审计关键点257

技巧46:关联方的审计关键点264

技巧47:或有事项的审计关键点270

参考文献277

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